|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1013609-25-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de reparación suministro y montaje contactor trifasico de camaras frigorificas del casino de suboficiales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
|
|
R.U.T. |
65.158.175-3 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
56620 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES |
|
Razón Social |
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES JULIA ARANDA EIRL
|
|
R.U.T. |
76.201.119-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73131608
| Frigoríficos | 2 | Unidad | servicio de reparación de cámaras frigorificas, suministro y montaje eléctrico de contador trifasico para tablero de control equipo de frio, tiempo de ejecución 01 día, compra de caracter urgente | |
$ 149.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 298.000
|
$ 298.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 298.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.620
|
|
$ 354.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.