Orden de Compra. Nº1013609-41-AG25 "Adquisición de tinta y toner para el casino de subocificiales guarnicional del CM Antofagasta"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1013609-41-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tinta y toner para el casino de subocificiales guarnicional del CM Antofagasta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm. y Logistica - Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 221628,16
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISPLUS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA
R.U.T. 76.075.901-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISPLUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8UnidadTONER HP-58 A ORIGINAL (EXCLUYENTE) CON CHIP ORIGINAL  $ 90.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.352 $ 723.352
44103105
Cartuchos de tinta8UnidadTINTA HP 662 NEGRA XL ORIGINAL (EXCLUYENTE)  $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.616 $ 201.616
44103105
Cartuchos de tinta8UnidadTINTA 662 HP COLOR XL ORIGINAL (EXCLUYENTE)  $ 30.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.496 $ 241.496
Total Neto $ 1.166.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.628
TOTAL OC $ 1.388.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.