Orden de Compra. Nº1013609-80-CM18 "ADQ. DE FOCOS DE EMERGENCIAS PARA LA JAL AFTA."
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1013609-80-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE FOCOS DE EMERGENCIAS PARA LA JAL AFTA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Ejército N° 01530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 del sistema 1013609.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 24578
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor seri limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA
R.U.T. 76.148.628-4
Sucursal seri limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
2239-10-LP12
Focos scialiticos6 (990235 )FOCO SUNCA ILUMINACIÓN EMERGENCIA 2 FOCOS 2 X 12W UNIDAD 1007335(990235) FOCO SUNCA ILUMINACIÓN EMERGENCIA 2 FOCOS 2 X 12W UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 132.000
Descuento $ 2.640
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.578
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 153.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.