Orden de Compra. Nº1014497-23-CM18 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE LA RED SICOE"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1014497-23-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS DE LA RED SICOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Maule
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24/2018 del sistema 86335.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 13784,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
2239-10-LP12
Enrejado de acero3 (989811 )MALLA SILVER ELECTROSOLDADA 1G9 DIÁMETRO 3,8 PANEL 1006868(989811) MALLA SILVER ELECTROSOLDADA 1G9 DIÁMETRO 3,8 PANEL; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos4 (1018674 )ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR 1038746(1018674) ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
31211904
2239-10-LP12
Brochas3 (990617 )BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD 1007776(990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (982392 )BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 997916(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
Total Neto $ 72.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.784
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.