Orden de Compra. Nº1014497-44-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal, del Regimiento Nº 6 "Chacabuco""
Recuerde que el responsable del pago es Brigada Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1014497-44-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal, del Regimiento Nº 6 "Chacabuco"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Maule
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema 22.04.007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 180425
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social Libreria Atlantik Limitada
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos92 (975575 )CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD 990575(975575) CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD; Código: 23009012; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.760 $ 163.760
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general60 (976644 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD 991644(976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.240 $ 126.240
0
2239-7-LP12
 45 (977031 )BOLSA OSO 70 X 90 CM 10 UNIDADES 992031(977031) BOLSA OSO 70 X 90 CM 10 UNIDADES; Código: 12002025; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.180 $ 36.180
0
2239-7-LP12
 9 (983279 )BOLSA DE BASURA OSO PLANA 80X120 CM. 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES CADA UNO 999280(983279) BOLSA DE BASURA OSO PLANA 80X120 CM. 10 PAQUETES DE 10 UNIDADES CADA UNO; Código: 12002020; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.747 $ 99.747
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos15 (986518 )CERA OSO LIQUIDA 20 LITROS UNIDAD 1002880(986518) CERA OSO LIQUIDA 20 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.005 $ 322.005
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico15 (976584 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: 23016001; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.675 $ 201.675
Total Neto $ 949.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.425
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.130.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.