Orden de Compra. Nº1014497-62-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar, Subjefatura Interna "Cotrae""
Recuerde que el responsable del pago es Brigada Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1014497-62-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar, Subjefatura Interna "Cotrae"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Maule
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIO del sistema 22-04-010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 15321
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado100 (998199 )CABLE THHN COVISA 10 AWG METRO 1015214(998199) CABLE THHN COVISA 10 AWG METRO; Código: 010704000; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
22101505
2239-10-LP12
Apisonadoras20 (1170934 )PLACA CASTILLO CAJA DISTRIBUCION TIPO CHUQUI CHUQUI STANDAR 1196973(1170934) PLACA CASTILLO CAJA DISTRIBUCION TIPO CHUQUI CHUQUI STANDAR; Código: 010714000; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
31231313
2239-10-LP12
Tubería de plástico20 (1129861 )TUBO PVC HOFFENS CONDUIT ELECTRICO 20MM 1152148(1129861) TUBO PVC HOFFENS CONDUIT ELECTRICO 20MM; Código: 010708002; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico2 (1129860 )TUBOS SANITARIO GRIS HOFFENS SANITARIO GRIS 110MM 1152147(1129860) TUBOS SANITARIO GRIS HOFFENS SANITARIO GRIS 110MM; Código: 011005003; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
27111508
2239-10-LP12
Sierras3 (991046 )SIERRA SANDFLEX HOJA SOERRA BIMET 12 24D 2 UNIDADES 1008319(991046) SIERRA SANDFLEX HOJA SOERRA BIMET 12 24D 2 UNIDADES; Código: 011228002; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
Total Neto $ 81.450
Descuento $ 815
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.321
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 95.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.