Orden de Compra. Nº1014497-70-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS. "
Recuerde que el responsable del pago es Brigada Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1014497-70-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Maule
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 23413
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas10 (1007821 )ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET 101 X 34 25 HJS. 1025821(1007821) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET 101 X 34 25 HJS.; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1000 (1314360 )SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD 1340383(1314360) SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD; Código: 2228003; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1000 (1300498 )SOBRE JORDAN 1/4 BLANCO 80GRS 13X19 UNIDAD 1326500(1300498) SOBRE JORDAN 1/4 BLANCO 80GRS 13X19 UNIDAD; Código: 2228005; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1000 (1300501 )SOBRE JORDAN CARTA 80GR 12,4X15,4 UNIDAD 1326503(1300501) SOBRE JORDAN CARTA 80GR 12,4X15,4 UNIDAD; Código: 2228004; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111610
2239-4-LP14
Cartulina5 (1108640 )CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES 1128640(1108640) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA OFICIO BLANCA 100 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.840 $ 28.840
Total Neto $ 125.740
Descuento $ 2.515
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.413
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 146.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.