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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1014497-90-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar, Adquisición de materiales para las dependencias del Cuartel General de la Brigada |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada Maule |
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Razón Social |
Brigada Maule
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R.U.T. |
62.000.360-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Collao 171, Concepción |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Brigada Maule
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R.U.T. |
62.000.360-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Collao 171, Concepción |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
46830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Collao 171, Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903 2239-10-LP12
| Equipo para protección | 6 | | (964157 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD 981208 | (964157) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197214-6; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $45 |
$ 747,00
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$ 0,00
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$ 270,00
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$ 4.482
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$ 4.752
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 6 | | (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950 | (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.834
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$ 9.834
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 12 | | (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 | (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.313,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.756
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$ 15.756
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31211506 2239-10-LP12
| Pinturas de látex | 19 | | (1018643 )LÁTEX SIPA LATEX EXTRACUBRIENTE BASE P 1 GALON 1038715 | (1018643) LÁTEX SIPA LATEX EXTRACUBRIENTE BASE P 1 GALON; Código: 93642-1; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.160
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$ 221.160
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Total Neto
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$ 251.502
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Descuento
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$ 5.030
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.830
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 293.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.