Orden de Compra. Nº1014497-90-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar, Adquisición de materiales para las dependencias del Cuartel General de la Brigada"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1014497-90-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar, Adquisición de materiales para las dependencias del Cuartel General de la Brigada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Maule
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 171, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada Maule
R.U.T. 62.000.360-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 46830
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-10-LP12
Equipo para protección6 (964157 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD 981208(964157) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197214-6; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $45 $ 747,00 $ 0,00 $ 270,00 $ 4.482 $ 4.752
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2239-10-LP12
Brochas6 (1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.834
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar12 (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.756 $ 15.756
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2239-10-LP12
Pinturas de látex19 (1018643 )LÁTEX SIPA LATEX EXTRACUBRIENTE BASE P 1 GALON 1038715(1018643) LÁTEX SIPA LATEX EXTRACUBRIENTE BASE P 1 GALON; Código: 93642-1; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.160 $ 221.160
Total Neto $ 251.502
Descuento $ 5.030
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.830
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 293.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.