Orden de Compra. Nº1016-104-SE23 "ANALISIS INTEGRAL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DESDE 1016-7-O123"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1016-104-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ANALISIS INTEGRAL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DESDE 1016-7-O123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1016-7-O123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Planeamiento - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 7° piso, Of. 712
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.01.002 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 7° piso, Of. 712
Comuna Santiago
Impuesto 77900000
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 7° piso, Of. 712
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
R.U.T. 81.698.900-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
102101001
Licitación Pública de Consultoria1UnidadFacturar al siguiente código: COD UNIDAD DE PAGO: 2320 UNIDAD_DE_PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCION_DE_PLANEAMIENTO Casilla electrónica: mop_dte@paperless.cl Pago electrónico, Ley 21.192, Art. 8, descargar formulario deposito cta. cte. en www.dcyf.cl Dirección de Extensión y Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura Diseño y Estudios Urbanos. UC $ 410.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000.000 $ 410.000.000
Total Neto $ 410.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.900.000
TOTAL OC $ 487.900.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.