Orden de Compra. Nº1016414-335-CM18 "Compra de Insumos de Libreria, para Reponer Stock"
Recuerde que el responsable del pago es CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1016414-335-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos de Libreria, para Reponer Stock
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CNTV
Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
R.U.T. 60.909.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
R.U.T. 60.909.000-6
Dirección de Facturación Mar del Plata 2147
Comuna Providencia
Impuesto 154865
Dirección de Envío de la Factura Mar del Plata 2147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1006377 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653-RP RECICLADAS POST-IT COLORES PASTEL 100HJS. 12 UNIDADES 1024377(1006377) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653-RP RECICLADAS POST-IT COLORES PASTEL 100HJS. 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.900 $ 93.900
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo60 (1006381 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD 1024381(1006381) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD; Código: 1142832074; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo120 (1006388 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024388(1006388) NOTA AUTOADHESIVA 3M 655 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 1142832710; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.840 $ 174.840
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo120 (1006369 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024369(1006369) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.880 $ 119.880
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo120 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 1142832716; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.880 $ 107.880
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario40 (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 1132136183; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.480 $ 43.480
Total Neto $ 824.980
Descuento $ 9.900
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.865
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 969.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.