Orden de Compra. Nº1017-146-AG25 "CONTEINER MODIFICADO VALPO 1017-98-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1017-146-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTEINER MODIFICADO VALPO 1017-98-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 71, 1° piso
Comuna Santiago
Impuesto 631788
Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 1° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2025
TítuloDescripción
PARA PAGO

PAGO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

El pago se efectuará en forma posterior, contra la recepción conforme de los productos/servicios y de la o las facturas respectivas, dentro del plazo estimado de 30 días corridos, contados desde la fecha recepción conforme de la factura.

 

Pago posterior, tras recepción conforme y factura, dentro 30 días. 

 

Emitir factura electrónica a:  

MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

RUT: 61.202.000-0. 

Código Unidad de pago 2340. (*)   

Enviar factura en archivo XML a: mop_dte@paperless.cl 

(*)La ausencia del código 2340, generará el rechazo automático de la factura en el SII.  

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) solo realiza pagos a través de transferencias bancarias. Es responsabilidad del adjudicado realizar el trámite notarial correspondiente y presentarlo en la Tesorería de la DCyF. A través del trámite "Autorización de Pagos a Través de Bancos", personas naturales o jurídicas pueden autorizar que los pagos se realicen a una cuenta bancaria. Esta autorización es indefinida, aunque puede ser revocada. Esto está alineado con la Ley de Presupuesto del Sector Público, que exige que los pagos a proveedores sean por transferencia electrónica.

https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio

 

 

REQUISITOS:

 

Persona Natural:

Contar con clave única 

Completar las credenciales de la clave única, con lo que se verificará identidad.  

 

 

Persona Jurídica:

Contar con clave única 

Ser Representante Legal de una Empresa. 

Contar con Certificado de Vigencia de Sociedad del Registro de Comercio, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.  

Contar con Certificado de Vigencia de Poder del Registro de Comercio, emitido por el Conservador de Bienes Raíces.  

 

Ambos certificados hayan sido emitidos recientemente y tengan una antigüedad máxima de antigüedad máxima de 48 horas.  

 

 Ambos certificados pueden ser obtenidos en el sitio web del Conservador de Bienes Raíces de Santiago / Trámites en Línea /Registro de Comercio (https://www.conservador.cl/portal/ 

 

 

Aprobación/rechazo de la solicitud  

 

Una vez verificados los datos proporcionados en la solicitud de Autorización, ésta será Aprobada o Rechazada.  

 

La notificación del resultado de la solicitud será entregada a través del correo electrónico proporcionado en formulario web. En caso de ser aprobada, la autorización o revocación comenzará a regir a partir del tercer día hábil siguiente desde que la solicitud sea recibida en la plataforma. 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROMA CONTENEDORES
Razón Social Contenedores Ro-Ma Limitada
R.U.T. 76.660.592-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROMA CONTENEDORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definidaCONTEINER MARÍTIMO 40 PIES MODIFICADO (USADO / DADO DE BAJA). TRANSPORTE Y DESCARGA. La modificación debe considerar la división del conteiner en 2, para así obtener 2 estructuras de 20 pies cada una. Debe incluir puertas de acceso para cada uno. Cada modificación debe medir: Largo: 6,06 metros Ancho: 2,44 metros Alto: 2,89 metros. incluye pilotes.   $ 2.725.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.200 $ 2.725.200
Total Neto $ 2.725.200
Descuento $ 0
Cargos $ 600.000
IVA  19  % $ 631.788
TOTAL OC $ 3.956.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.