Orden de Compra. Nº1017-4-AG26 "Espejo irregular CA 1017-4-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1017-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Espejo irregular CA 1017-4-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71
Comuna Santiago
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Morande 71
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2026
TítuloDescripción
PAGO DEL PRODUCTO O SERVICIO

 PAGO DEL PRODUCTO O SERVICIO

 

El pago será contra la recepción conforme de los productos/servicios y de la o las facturas respectivas, dentro del plazo estimado de 30 días corridos, contados desde la fecha recepción conforme de dichos documentos.

 

Emitir factura electrónica a:

MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.

RUT: 61.202.000-0.

Código Unidad de pago 2340. (*) 

Enviar factura a:

(*)La ausencia del código 2340, generará el rechazo automático de la factura en el SII.

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) solo realiza pagos a través de transferencias bancarias. Es responsabilidad del adjudicado realizar el trámite notarial correspondiente y presentarlo en la Tesorería de la DCyF. A través del trámite "Autorización de Pagos a Través de Bancos", personas naturales o jurídicas pueden autorizar que los pagos se realicen a una cuenta bancaria. Esta autorización es indefinida, aunque puede ser revocada. Esto está alineado con la Ley de Presupuesto del Sector Público, que exige que los pagos a proveedores sean por transferencia electrónica.

 

https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrumey
Razón Social FERRUMEY SPA
R.U.T. 77.734.536-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferrumey
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes1Unidad no definidaEspejo a medida.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.