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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1017-96-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1017-1-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 71, 1° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
126832,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 71, 1° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-07-2025 |
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Proveedor |
E-PARTNERS S.p.A. |
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Razón Social |
E-PARTNERS SPA
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R.U.T. |
96.915.310-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
E-PARTNERS S.p.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43233004
| Software de sistema operativo | 1 | Unidad no definida | Emitir factura electrónica a:
MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.
RUT: 61.202.000-0.
Código Unidad de pago 2340. (*)
Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl
(*)La ausencia del código 2340, generará el rechazo automático de la factura en el SII.
| Mantención y Soporte DTE mes de junio. |
$ 667.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 667.540
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$ 667.540
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Total Neto
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$ 667.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.833
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$ 794.373
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.