Orden de Compra. Nº1017312-97-SE21 "SERVICIO DE HEMODIALISIS EN VALPARAISO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1017312-97-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HEMODIALISIS EN VALPARAISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA (CONVENIOS)
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.016-3
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sermedial
Razón Social SERVICIOS MEDICOS DE DIALISIS LIMITADA
R.U.T. 78.663.260-9
Sucursal Sermedial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161801
Unidades de hemodiálisis arteriovenosa continua (C462Unidad no definidaOrden de compra girada por la totalidad del monto del Acuerdo Complementario, facturación debe ser contra prestaciones realizadas y recibidas conforme, con cargo a la presente Orden de Compra".   $ 61.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.542.360 $ 28.542.360
Total Neto $ 28.542.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 28.542.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.