Orden de Compra. Nº1018-11219-SE08 "Servicio de aseo de ventanas"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Arquitectura - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018-11219-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo de ventanas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1018-11013-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 9º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé N° 59, 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 59, 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VILLAMAX LTDA.
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES VILLAMAX LIMITADA
R.U.T. 76.711.010-3
Sucursal VILLAMAX LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad Servicio de aseo para ventanales $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.