Orden de Compra. Nº1018-119-AG25 "Adquisición de artículos de ferretería -compra ágil: 1018-40-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018-119-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de ferretería -compra ágil: 1018-40-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé N° 59, 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 113922,1
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 59, 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2025
TítuloDescripción
Facturar a:

Factura a:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF

Rut: 61.202.000-0

Dirección Morandé N° 59, 9° Piso

UDP N° 2070, este código debe ir en la factura

 

Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITADI SPA
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES ITADI SPA
R.U.T. 77.820.006-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITADI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera20UnidadPlanchas terciado ranurado de 120 x 240 x 12 mm  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
30103605
Tablas de madera30UnidadPalos de pino de 2 x 3x 3.20 mt. Dimencionado  $ 3.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.800 $ 103.800
31161508
Tornillos para madera10CajaTornillos vulcanita de 6 x 1,5/8"  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
31161508
Tornillos para madera3CajaTornillo vulcanita de 8 x 3"  $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
31162001
Puntas2kilogramo2 kilos de puntas de 1.1/2"  $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
31162001
Puntas4UnidadPuntas Phillips PH2  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
27112802
Hojas de sierra1UnidadDisco corte sierra circular de 7.1/4" 80 dientes  $ 12.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
30103604
Revestimiento o láminas de madera10UnidadTiras de guardapolvos  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
Total Neto $ 599.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.922
TOTAL OC $ 713.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.