Orden de Compra. Nº1018-230-AG25 "Adquisición e instalación de quicio y mantenciones"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018-230-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición e instalación de quicio y mantenciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 9º piso
Comuna Santiago
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 9º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2025
TítuloDescripción
Facturar a:

Factura a:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF

Rut: 61.202.000-0

Dirección Morandé N° 59, 9° Piso

UDP N° 2070, este código debe ir en la factura

 

Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrumey
Razón Social FERRUMEY SPA
R.U.T. 77.734.536-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferrumey
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171608
Ventanas basculantes o de montante1UnidadProvisión e instalación de Quicio hidráulico Olimpia 750 -120 k-90°  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
30171608
Ventanas basculantes o de montante2Unidad no definidaMantención de Quicio hidráulico DORMA P/vidrio  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30171608
Ventanas basculantes o de montante8Unidad no definidaMantención de bisagras hidráulico DORMA P/vidrio  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.