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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1018-33-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos de seguridad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé N° 59, 9° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
56985,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé N° 59, 9° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2023 |
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Proveedor |
Ferreteria Nueva Limitada |
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Razón Social |
FERRETERIA NUEVA LIMITADA
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R.U.T. |
95.011.000-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Nueva Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 20 | Unidad no definida | CASCO DE SEGURIDAD | |
$ 3.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 20 | Unidad no definida | GUANTES DE PROTECCION | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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46181531
| Ropa reflectante o accesorios | 20 | Unidad no definida | CHALECO REFLECTANTE | |
$ 2.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.800
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$ 51.800
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31241501
| Lentes | 25 | Unidad no definida | ELEMENTO DE PROTECCION VISUAL | |
$ 1.525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.125
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$ 38.125
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39111702
| Lámparas portátiles | 20 | Unidad no definida | LINTERNA LED RECARGABLE | |
$ 6.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.400
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$ 134.400
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Total Neto
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$ 299.925
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.986
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$ 356.911
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.