Orden de Compra. Nº1018-348-SE11 "Ampliación del contrato Servicio de Aseo DA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Arquitectura - MOP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018-348-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Ampliación del contrato Servicio de Aseo DA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 9º piso, oficina 927
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 9º piso, oficina 927
Comuna Santiago Centro
Impuesto 812945,533
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 9º piso, oficina 927
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enter Price Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORES GLOBALES ENTER PRICE LIMITADA
R.U.T. 76.065.476-0
Sucursal Enter Price Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 4.278.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.278.661 $ 4.278.661
Total Neto $ 4.278.661
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 812.946
TOTAL OC $ 5.091.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.