Orden de Compra. Nº1018-6-AG26 "COMPRA SERVICIO COFFEE BREAK 23-01-2026"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018-6-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO COFFEE BREAK 23-01-2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé N° 59, 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 153399,16
Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 59, 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factura a:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF

Rut: 61.202.000-0

Dirección Morandé N° 59, 9° Piso

UDP N° 2070, este código debe ir en la factura

 

Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Reñma
Razón Social COMERCIAL REÑMA SPA
R.U.T. 77.839.414-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Reñma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSantiago Centro – Región Metropolitana Lugar: Dirección de Arquitectura Ministerio de Obras Publicas Morande 59. -9°no Piso. Existe disponibilidad de estacionamiento para el proveedor seleccionad para 90 personas. revisar documentación adjunta C  $ 807.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.364 $ 807.364
Total Neto $ 807.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.399
TOTAL OC $ 960.763


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.476.250-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 17.707.538-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.