Orden de Compra. Nº1018-67-SE22 "Contratación - Suministro y montaje de Equipos LED"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018-67-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Contratación - Suministro y montaje de Equipos LED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 59, 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema SAFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 9º piso, oficina 927
Comuna Santiago
Impuesto 179778
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 9º piso, oficina 927
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2022
TítuloDescripción
Facturar a

Factura a:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GRAL DE OO PP DCYF

Rut: 61.202.000-0

Dirección Morandé N° 59, 9° Piso

Código Unidad de Pago N° 2070, este código debe ir en la factura ya que nos identifica como la Dirección de Arquitectura, en caso de NO ser ingresado será rechaza al SII

 Enviar factura electrónica a la casilla: mop_dte@paperless.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E Coloso SPA
Razón Social VIDRIOS Y CRISTALES EL COLOSO S.A.
R.U.T. 76.865.812-9
Sucursal E Coloso SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadSuministro y Montaje de Equipos LED 600x600 40 W 3800 LM 4000 k y arranques de encendido 9/12  $ 946.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.200 $ 946.200
Total Neto $ 946.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.778
TOTAL OC $ 1.125.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.