Orden de Compra. Nº1018-72-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1018-6-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Arquitectura - MOP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018-72-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1018-6-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 59, 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SAFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 9º piso, oficina 927
Comuna Santiago
Impuesto 41040
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 9º piso, oficina 927
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA.
Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA
R.U.T. 77.024.990-2
Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes120UnidadDesinfectante en aerosol Tipo Lysoform o similarMinisterios de Obras Públicas Dirección de Arquitectura Rut: 61.202.000-0 Morande N° 59, 9° Piso Código Unidad de Pago N° 2070 Este código debe ir en la factura, en caso de no ser ingresado será rechaza al SII $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.040
TOTAL OC $ 257.040


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.109.519-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.981.205-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.341.229-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.880.213-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.