Orden de Compra. Nº1018239-49-SE18 "Coffe Break Mesa Técnica"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1018239-49-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Coffe Break Mesa Técnica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1761-37-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra servicio de bienestar
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra egaña 85, primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación egaña 85, primer piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 17647,2
Dirección de Envío de la Factura egaña 85, primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO PATRICIO
Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T. 11.713.828-3
Sucursal ALVARO PATRICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café24Unidad   $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.880 $ 92.880
Total Neto $ 92.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.647
TOTAL OC $ 110.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.