Orden de Compra. Nº
1019-199-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-96-COT26 Elementos de Protección Personal para labores en terreno
"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1019-199-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-96-COT26 Elementos de Protección Personal para labores en terreno
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 02 002 ; 22 02 003 ; 22 04 999 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Morandé 59, piso 8
Comuna
Santiago
Impuesto
174825,46
Dirección de Envío de la Factura
Morandé 59, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIGO SPA
Razón Social
VIGO SPA
R.U.T.
78.114.611-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VIGO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
Chaqueta Mujer con Gorro Impermeable
$ 71.769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.769
$ 71.769
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
Chaqueta Mujer Down Sweater Hoody
$ 230.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.714
$ 230.714
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
Pantalón Impermeable Unisex Puez Aqua PTX 2.5 L
$ 110.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.966
$ 110.966
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
Pantalón Mujer Unlimitech Elasticado
$ 79.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.824
$ 79.824
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
Lente Perito
$ 71.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.050
$ 71.050
49211806
Tienda de deporte
1
Unidad
Gorro Mujer Knitted Hat
$ 14.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
49211806
Tienda de deporte
1
Par
Guantes Mujer Sesvenna Grip
$ 63.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.786
$ 63.786
49211806
Tienda de deporte
1
Par
Calcetines Pedroc Camo
$ 23.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.071
$ 23.071
49211806
Tienda de deporte
1
Par
Zapato Mujer Rapace GTX
$ 254.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.664
$ 254.664
Total Neto
$ 920.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 174.825
TOTAL OC
$ 1.094.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.