Orden de Compra. Nº1019-237-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-36-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1019-237-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-36-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1019-36-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999; 30130213-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDORSi requiere depósito en ctacte bancaria debe hacer su trámite en forma personal en Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP, para llenar los formularios correspondientes si no lo ha realizado anteriormente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMA AIR LTDA
Razón Social SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA
R.U.T. 76.920.200-5
Sucursal SUMA AIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111501
Servicios de helicóptero1UnidadAPRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS; Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENOMINADA “ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO GLACIOLÓGICO 2020”.Valor por hora de vuelo: CLP 1.300.000 $ 50.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000.000 $ 50.000.000
Total Neto $ 50.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 50.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.