Orden de Compra. Nº1019-281-CM18 "MEJORA DEL SOFWARE DE CONTROL DE APORTES DE PARTICULARES DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1019-281-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2018
Nombre de la Orden de Compra MEJORA DEL SOFWARE DE CONTROL DE APORTES DE PARTICULARES DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDORSI REQUIERE DEPOSITO EN CTA CTE BANCARIA DEBE HACER SU TRAMITE EN FORMA PERSONAL EN DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS MOP, PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES SI NO LO HA REALIZADO ANTERIORMENTE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emditec
Razón Social AMPLUS IT SPA
R.U.T. 99.565.660-4
Sucursal Emditec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111704
2239-3-LP15
Diseno de base de datos103 (1155136 )DESARROLLADOR - .NET EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178136(1155136) DESARROLLADOR - .NET EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 154,5000 UF 154,5000
0
2239-3-LP15
 40 (1155014 )JEFE DE PROYECTO - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178014(1155014) JEFE DE PROYECTO - SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 68,0000 UF 68,0000
Total Neto UF 222,5000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 222,5000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.