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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1019-377-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ANTENAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1019-74-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 59, piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
971772,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AQUAFLOW |
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Razón Social |
HIDRO SERVICIOS AQUAFLOW LIMITADA
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R.U.T. |
76.018.705-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AQUAFLOW |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43223113
| Antena LAN UMTS GSM | 130 | Unidad | Ítem 3: Cable Antena Satelital | Ítem 3: Cable Antena Satelital |
$ 20.324,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.642.120
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$ 2.642.120
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43223113
| Antena LAN UMTS GSM | 130 | Unidad | Ítem 5: Antena GSM Robusta Omni | Ítem 5: Antena GSM Robusta Omni |
$ 19.019,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.472.470
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$ 2.472.470
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Total Neto
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$ 5.114.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 971.772
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$ 6.086.362
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.