Orden de Compra. Nº1019-385-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-130-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1019-385-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-130-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1019-130-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102999; 40027052-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Santa Rosa #342, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 2547710
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa #342, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDORSi requiere depósito en cta cte bancaria debe hacer su trámite en forma personal en Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP, para llenar los formularios correspondientes si no lo ha realizado anteriormente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACRÖP SPA
Razón Social ACRÔP SPA
R.U.T. 76.700.645-4
Sucursal ACRÖP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181001
Servicios de tornería71Unidadreglas limnimétricasREGLAS LIMNIMETRICAS ACERO FUNDIDO $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.159.000 $ 9.159.000
73181001
Servicios de tornería37Unidadfichas de fierro fundido N° de ficha 1FICHAS N 1 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.000 $ 925.000
73181001
Servicios de tornería30Unidadfichas de fierro fundido N° de ficha 2FICHAS N 2 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
73181001
Servicios de tornería27Unidadfichas de fierro fundido N° de ficha 3FICHAS N 3 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
73181001
Servicios de tornería30Unidadfichas de fierro fundido N° de ficha 4FICHAS N 4 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
73181001
Servicios de tornería10Unidadfichas de fierro fundido N° de ficha 5FICHAS N 5 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
73181001
Servicios de tornería10Unidadfichas de fierro fundido N° de ficha 6FICHAS N 6 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
73181001
Servicios de tornería10Unidadfichas de fierro fundido N° de ficha 7FICHAS N 7 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
73181001
Servicios de tornería6Unidadfichas de fierro fundido N° de ficha 8FICHAS N 8 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
73181001
Servicios de tornería10Unidadfichas de fierro fundido N° de ficha 9FICHAS N 9 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 13.409.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.547.710
TOTAL OC $ 15.956.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.