Orden de Compra. Nº
1019-385-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-130-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1019-385-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-130-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1019-130-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección General de Aguas - MOP
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102999; 40027052-0 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Santa Rosa #342, Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
2547710
Dirección de Envío de la Factura
Santa Rosa #342, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDOR
Si requiere depósito en cta cte bancaria debe hacer su trámite en forma personal en Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP, para llenar los formularios correspondientes si no lo ha realizado anteriormente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ACRÖP SPA
Razón Social
ACRÔP SPA
R.U.T.
76.700.645-4
Sucursal
ACRÖP SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73181001
Servicios de tornería
71
Unidad
reglas limnimétricas
REGLAS LIMNIMETRICAS ACERO FUNDIDO
$ 129.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.159.000
$ 9.159.000
73181001
Servicios de tornería
37
Unidad
fichas de fierro fundido N° de ficha 1
FICHAS N 1
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 925.000
$ 925.000
73181001
Servicios de tornería
30
Unidad
fichas de fierro fundido N° de ficha 2
FICHAS N 2
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
73181001
Servicios de tornería
27
Unidad
fichas de fierro fundido N° de ficha 3
FICHAS N 3
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675.000
$ 675.000
73181001
Servicios de tornería
30
Unidad
fichas de fierro fundido N° de ficha 4
FICHAS N 4
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750.000
$ 750.000
73181001
Servicios de tornería
10
Unidad
fichas de fierro fundido N° de ficha 5
FICHAS N 5
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
73181001
Servicios de tornería
10
Unidad
fichas de fierro fundido N° de ficha 6
FICHAS N 6
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
73181001
Servicios de tornería
10
Unidad
fichas de fierro fundido N° de ficha 7
FICHAS N 7
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
73181001
Servicios de tornería
6
Unidad
fichas de fierro fundido N° de ficha 8
FICHAS N 8
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
73181001
Servicios de tornería
10
Unidad
fichas de fierro fundido N° de ficha 9
FICHAS N 9
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
Total Neto
$ 13.409.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.547.710
TOTAL OC
$ 15.956.710
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.