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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1019-521-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-103-L124 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LABORATORIO AMBIENTAL D.G.A. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1019-103-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 59 piso 8---. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
512547,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59 piso 8---. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Raddo Servicios |
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Razón Social |
RADDO NEGOCIOS SPA
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R.U.T. |
77.880.235-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Raddo Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 25 | Unidad | Solución para quemaduras | Dispositivo DCM200 : Descontaminador nebulizado certificado cutáneoocular DCM 200 ml de Anphoterol®. Se adjunta ficha tecnica y certificacion |
$ 104.754,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.618.850
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$ 2.618.850
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53111602
| Zapatos de mujer | 1 | Par | Zapatos seguridad Mujer | Zapato de Seguridad GRETA CT Mujer Thinsulate 3M, certificado, marca NORSEG. |
$ 78.771,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.771
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$ 78.771
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Total Neto
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$ 2.697.621
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 512.548
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$ 3.210.169
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.