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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1019-626-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-135-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1019-135-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 59, 8° piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
64030 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59, 8° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS POR PROVEEDOR | SI REQUIERE DEPOSITO EN CTA CTE BANCARIA DEBE HACER SU TRAMITE EN FORMA PERSONAL EN DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS MOP, PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES SI NO LO HA REALIZADO ANTERIORMENTE. |
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Proveedor |
RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA |
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Razón Social |
RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA
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R.U.T. |
11.755.926-2 |
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Sucursal |
RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 1 | Unidad | EMPASTE DE ARCHIVOS TAPA DURA DE CUERO O SIMILAR DE DIVISIÓN LEGAL, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 337.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 337.000
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$ 337.000
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Total Neto
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$ 337.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.030
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$ 401.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.