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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1019-667-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 2015-11-IN24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 59, piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7184873,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Universidad Austral de Chile - Casa Matriz |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
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R.U.T. |
81.380.500-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Universidad Austral de Chile - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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77101701
| Servicios de asesoría de ciencias medioambientales | 1 | Unidad | ASESORÍA Y CONSULTORÍA PARA EL MONITOREO DEL GLACIAR SUR-ORIENTAL DEL VOLCÁN MOCHO, REGIÓN DE LOS RÍOS, MACROZONA SUR, 2024-2025”, ID N° 2015-11-IN24 | |
$ 37.815.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.815.126
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$ 37.815.126
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Total Neto
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$ 37.815.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.184.874
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$ 45.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.