Orden de Compra. Nº1019-743-OC07 "CALIDAD EN EL SERVICIO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aguas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1019-743-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2007
Nombre de la Orden de Compra CALIDAD EN EL SERVICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COORDINAR ; TRIXI BENITO, FONO: 4493797
Proveniente de Licitación 1019-232-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - MOP
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 8° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 10 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 8° piso
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 8° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ASESORIAS Y CONSULTORIAS RIDER LTDA
R.U.T. 77.580.090-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal1UnidadFormación, capacitación y entrenamiento de personalCURSO CALIDAD EN EL SERVICIO, SEGUN PAUTA ADJUNTA $ 910.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.800 $ 910.800
Total Neto $ 910.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 910.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.