|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1020-11401-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-07-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC POR ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
1020-76-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MOP Subsecretaría |
|
Razón Social |
MOP- SUBSECRETARIA
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Morandé 71, 10° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP- SUBSECRETARIA
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé 71, 10° piso Of. 1012 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
3543,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 71, 10° piso Of. 1012 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| AVISAR ANTES DE DESPACHAR | COORDINAR ENTREGA CON SR. CARLOS DIAZ BASTIAS AL FONO 4493163. |
|
|
Proveedor |
COMERCIAL JORDAN |
|
Razón Social |
VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO
|
|
R.U.T. |
7.062.448-6 |
|
Sucursal |
COMERCIAL JORDAN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 6 | Unidad | | MODULO MAGIC BTICINO, ART. 5100 |
$ 3.108,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.648
|
$ 18.648
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.648
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.543
|
|
$ 22.191
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.