Orden de Compra. Nº1020-195-CM20 "2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist."
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1020-195-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Subsecretaría
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soluciones S.A.
Razón Social SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DE INFORMACION S A
R.U.T. 96.787.970-3
Sucursal Soluciones S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-3-LP15
 507 (1155002 )CONSULTOR - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178002(1155002) CONSULTOR - SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,96 UF 0,00 UF 0,00 UF 486,7200 UF 486,7200
Total Neto UF 486,7200
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 486,7200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.