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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1020-206-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-23-L122 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1020-23-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
MORANDE 71 - 10 PISO - OFICINA 1012 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
638655,4626 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MORANDE 71 - 10 PISO - OFICINA 1012 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REISEN |
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Razón Social |
COMERCIAL Y SERVICIOS REISEN SPA
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R.U.T. |
76.738.865-9 |
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Sucursal |
REISEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad no definida | Servicio de Lavandería, para cubrir la necesidades de lavado, manteniendo en óptimas condiciones de higiene y limpieza de prendas, tales como: manteles, servilletas, paños de cocinas, toallas, cortinas y otros de uso diarios en los Gabinetes SOP | SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO , EMBOLSADO CON RETIRO Y DESPACHO INCLUIDO. |
$ 3.361.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.361.345
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$ 3.361.345
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Total Neto
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$ 3.361.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.655
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$ 4.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.