Orden de Compra. Nº1020-241-SE23 "PASAJE AEREO SANTIAGO/CONCEPCION/SANTIAGO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1020-241-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-06-2023
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO SANTIAGO/CONCEPCION/SANTIAGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1020-52-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Subsecretaría
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373566 del sistema safi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO RAYS
Razón Social TURISMO RAYS SPA
R.U.T. 76.053.189-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISMO RAYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos4Unidad no definida*REKEJU BRITO/SEBASTIAN FELIPE *BEKEJU POBLETE/DANIEL ANDRES *VCYQTU VILLANUEVA/MIREN ARANTZA *UFLJWW GARCIA KRAUSE/CESAR EMILIO LA 203 05JUN SANTIAGO – CONCEPCION HK1 0754 0902 LA 200 05JUN CONCEPCION – SANTIAGO HK1 1950 2058 $ 196.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.692 $ 785.692
Total Neto $ 785.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 785.692

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.