Orden de Compra. Nº1020-264-SE23 "PASAJE AEREO - DESTINO TEMUCO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1020-264-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO - DESTINO TEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1020-52-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Subsecretaría
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373566 del sistema safi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO RAYS
Razón Social TURISMO RAYS SPA
R.U.T. 76.053.189-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISMO RAYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaCÓDIGO DE AGENCIA: CAKMCH CASTILLO/BERNARDITA LA 025 22JUN SANTIAGO – TEMUCO HK1 0757 0923 LA 032 23JUN TEMUCO – SANTIAGO HK1 2006 2129  $ 304.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.570 $ 304.570
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaCÓDIGO DE AGENCIA: TYYFIO SAENZ/RODRIGO ALBERTO LA 025 22JUN SANTIAGO – TEMUCO HK1 0757 0923 LA 032 23JUN TEMUCO – SANTIAGO HK1 2006 2129  $ 296.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.406 $ 296.406
Total Neto $ 600.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 600.976

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.