Orden de Compra. Nº1020-548-SE23 "PASAJE AEREO - DESTINO CONCEPCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1020-548-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO - DESTINO CONCEPCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1020-52-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MOP Subsecretaría
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 373566 del sistema SAFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO RAYS
Razón Social TURISMO RAYS SPA
R.U.T. 76.053.189-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISMO RAYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaMENDOZA/JULIANA ANDREA LA 005 12DEC SANTIAGO – CONCEPCION HK1 0738 0849MENDOZA/JULIANA ANDREA LA 005 12DEC SANTIAGO – CONCEPCION HK1 0738 0849 $ 93.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.728 $ 93.728
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaCASTILLO/ELIZABETH PAOLA LA 005 12DEC SANTIAGO – CONCEPCION HK1 0738 0849 LA 206 14DEC CONCEPCION – SANTIAGO HK1 1913 2023CASTILLO/ELIZABETH PAOLA LA 005 12DEC SANTIAGO – CONCEPCION HK1 0738 0849 LA 206 14DEC CONCEPCION – SANTIAGO HK1 1913 2023 $ 217.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.932 $ 217.932
Total Neto $ 311.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 311.660

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.