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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1020-760-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-97-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1020-97-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
918864,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morande 71, piso 10, of 1012 - Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTRONICA LTDA. |
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Razón Social |
INSTRUMENTACION ELECTRONICA LIMITADA
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R.U.T. |
96.692.430-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTRONICA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41113642
| Comprobador de circuitos | 1 | Unidad | EQUIPO DE PRUEBA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA COMPROBACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES LAN. | KIT Comprobador de cables y de red LinkIQ incluye el LinkIQ. Tiempo de entrega, 3 dias habiles puesta OC. incluye capactacion post venta. se aplica un 5 % de descuento. |
$ 4.836.129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.836.129
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$ 4.836.129
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Total Neto
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$ 4.836.129
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 918.865
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$ 5.754.994
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.