Orden de Compra. Nº1020285-25-AG25 "1020285-25-AG25 MATERIALES MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1020285-25-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 1020285-25-AG25 MATERIALES MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE SS PP
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
R.U.T. 60.511.136-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 121
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
R.U.T. 60.511.136-k
Dirección de Facturación FREIRE 493
Comuna San Bernardo
Impuesto 227030,24
Dirección de Envío de la Factura FREIRE 493
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141720
Conectores para fontanería15Unidad15 KIT DE ANCLAJE ANTIFUGA WC   $ 7.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.990 $ 108.990
31201603
Gomas30Unidad30 GOMAS DE GRADA DE 1.20 X 30 CM BORDE AMARILLO   $ 13.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.430 $ 419.430
31201515
Cintas de papel20Unidad20 ROLLOS DE CINTA PERMASE DE 48MM   $ 3.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.060 $ 77.060
40141702
Grifos10Unidad10 LLAVES CON TEMPORIZADOR DE ½   $ 16.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.330 $ 167.330
30152003
Murallas de fibrocemento2Unidad2 PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 8MM   $ 20.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.732 $ 40.732
39101608
Focos cialiticos6Unidad6 FOCOS 120 WATTS MODELO PAR38 LUZ CALIDA SE ADJUNTA DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES Y FOTO REFERENCIAL  $ 10.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.748 $ 62.748
39101608
Focos cialiticos10Unidad10 FOCOS PROYECTOR LED DE 100 WATS Y 8000 LUMINES   $ 7.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.860 $ 74.860
39101608
Focos cialiticos30Unidad30 PANEL LED SOBREPUESTO 18 WATS REDONDOS   $ 3.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.390 $ 102.390
39101608
Focos cialiticos40Unidad40 AMPOLLETAS LUZ FRIA 9 WATS 800 LUMINES   $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.640 $ 39.640
30102304
Perfiles de acero2Unidad2 TIRAS DE PERFIL DE 50X50X1.5   $ 17.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.668 $ 35.668
26111702
Pilas alcalinas12Unidad12 Baterías de 9VOLT Marca DURACELL o similares  $ 5.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.048 $ 66.048
Total Neto $ 1.194.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.030
TOTAL OC $ 1.421.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.