Orden de Compra. Nº1020290-3-AG25 "1020290-3-AG25 PPC Insumo Vestuario"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1020290-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 1020290-3-AG25 PPC Insumo Vestuario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIOS - PROGRAMAS SOCIALES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
R.U.T. 60.511.136-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 84
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
R.U.T. 60.511.136-K
Dirección de Facturación FREIRE 493
Comuna San Bernardo
Impuesto 186675
Dirección de Envío de la Factura FREIRE 493
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
R.U.T. 77.319.666-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102402
Calcetines150UnidadSe solicitan insumos de vestuario con el siguiente detalle: -150 calcetines termino invierno unisex   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
53102301
Camisetas150UnidadSe solicitan insumos de vestuario con el siguiente detalle: -150 camisetas de invierno primera capa unisex   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
53102503
Sombreros150UnidadSe solicitan insumos de vestuario con el siguiente detalle: -150 gorros de de invierno unisex   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
53102403
Pantys150UnidadSe solicitan insumos de vestuario con el siguiente detalle: -150 calzas de invierno - primera capa - talla unisex  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 982.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.675
TOTAL OC $ 1.169.175


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.