Orden de Compra. Nº1021609-2660-SE25 "INSUMOS ESTERILIZACION STOCK BODEGA (cepillos de lavado)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1021609-2660-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESTERILIZACION STOCK BODEGA (cepillos de lavado)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1021609-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Caupolicán Sur N°80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1852 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Sur N°80
Comuna Rengo
Impuesto 159220
Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Sur N°80
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION
Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av Dr. Renato Correa Labra #210, Rengo)(acceso bodega por calle Quintalba, costado
Petrobras)
Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves
horario 08:30 a 15:30 viernes
FACTURAR A
dipresrecepcion@custodium.com en formato XML
con copia a
abastecimientohrengo@gmail.com
Cobros
cristian.ortiz@saludohiggins.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOSALUD
Razón Social NOVOSALUD SPA
R.U.T. 76.768.780-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVOSALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización45Unidadcepillo de limpieza doble cabezal con cerdas de nylon Cabeza pequeña de 5 mm de largo cerdas x 25 mm de largo, Cabeza grande de 10mm de largo cerdas x 35 mm de largo. BATCE10006 CEPILLO ERONOMETRICO NYLON DOBLE CABEZA 28-69394. Se cotiza por unidad. FT y certificaciones adjuntas. mínimo para despacho 100.000neto. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización45Unidadcepillo ergonómico con cerdas de acero Cabeza de 38 mm con largo de cerdas 12.7 mm BATCE10005 CEPILLO ERGONOMÉTRICO LAVADO ACERO 29-72550 BATRIK. Se cotiza por unidad. FT y certificaciones adjuntas. mínimo para despacho 100.000neto. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización20Unidadcepillo ergonómico con cerdas de nylon Cabeza de 38 mm con largo de cerdas 12.7 mm BATCE10004 CEPILLO ERGONOMÉTRICO LAVADO NYLON 28-72550 BATRIK. Se cotiza por unidad. FT y certificaciones adjuntas. mínimo para despacho 100.000neto. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización30UnidadCepillo con cerdas de nylon extra rígido azul Largo 220 mm BATCE10007 CEPILLO NYLON EXTRA RÍGIDO AZUL 50-40917 BATRIK. Se cotiza por unidad. FT y certificaciones adjuntas. mínimo para despacho 100.000neto. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
Total Neto $ 838.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.220
TOTAL OC $ 997.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.