Orden de Compra. Nº1021609-2938-SE25 "CS. INSUMOS HIGIENIZACION "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1021609-2938-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CS. INSUMOS HIGIENIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1021609-10-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Caupolicán Sur N°80
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3980 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Facturación Avenida Caupolicán Sur N°80
Comuna Rengo
Impuesto 170840,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán Sur N°80
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION
Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av Dr. Renato Correa Labra #210, Rengo)(acceso bodega por calle Quintalba, costado
Petrobras)
Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves
horario 08:30 a 15:30 viernes
FACTURACION
para que sean contabilizadas sin problemas, deben contar de manera visible:
-Número de OC idéntico al original (respetando guiones) en referencias
-Método de pago al crédito
-Montos deben coincidir
-Enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com . En un plazo no mayor a 72 hrs.
con copia a
abastecimiento@hospitalderengo.cl
Finanzas
nicole.leiva@redsalud.gob.cl
carolina.nunez@hospitalderengo.cl
viviana.pino@hospitalderengo.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Spartan de Chile Ltda. Casa Matriz
Razón Social SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA
R.U.T. 76.333.980-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Spartan de Chile Ltda. Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general180LitroEVAE0128 LIMPIADOR Y MANTENEDOR DE PISO DAMP MOP Y(/O XCELENTE: limpiador y mantenedor de pisos encerados EN BIDÓN DE 60 Lts. $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.400 $ 320.400
47132102
Kits de limpieza de uso general20LitroEVAE0180 RENOVADOR DE GOMAS SPARTAN PROTECTOR: renovador de gomas en bidón de 20 Lts. $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
47132102
Kits de limpieza de uso general60LitroEASE0025 ATRAPAPOLVO "DUST MOP/DUST CLOTH: Trapeador sin agua; recolector y retenedor de polvo en bidón de 60 lts." $ 2.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.160 $ 131.160
47132102
Kits de limpieza de uso general180LitroEVAE0129 DESINFECTANTE LÍQUIDO AL 2,2% CON AMONIO CUATERNARIO L-50:limpiador desinfectante base amonios cuaternarios 5ta. Generación c/registro ISP. Bidón 60 Lts. Con equipo dilución sin costo $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
Total Neto $ 899.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.840
TOTAL OC $ 1.070.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.