Orden de Compra. Nº1021609-540-SE24 "CONVENIO DE SUMINISTRO MEDICAMENTOS DESIERTOS (CLORO GRANULADO) MES DE DICIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1021609-540-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MEDICAMENTOS DESIERTOS (CLORO GRANULADO) MES DE DICIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1021609-4-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa Labra 210 Rengo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Facturación Av. Dr. Renato Correa Labra 210 Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 59280
Dirección de Envío de la Factura Av. Dr. Renato Correa Labra 210 Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NORMA TÉCNICA
GUIA DE DESPACHO Y/O FACTURA DEBE INCLUIR LO SOLICITADO EN LA NORMA TÉCNICA N°226

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRESSA LTDA
Razón Social TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA
R.U.T. 79.676.110-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRESSA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6000SachetCLORO GRANULADO 62 % CLORO DISPONIBLE, BOLSA 4 G SELLDA Y ROTULADA SEGÚN NORMA. código interno 400819263 Tressaclor 62 4gr caja x 4 bolsas de 250 sachet de 4 gr cloro, Registro ISP Desinfectante Vencimiento 24 meses $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 312.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.280
TOTAL OC $ 371.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.