Orden de Compra. Nº1024-17-SE18 "AUMENTO SUMINISTRO POLVO DE ROCA DRV I REGION"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1024-17-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2018
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO SUMINISTRO POLVO DE ROCA DRV I REGION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1024-34-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3
Comuna Iquique
Impuesto 1755600
Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Boris
Razón Social Cerro Grande SpA
R.U.T. 76.482.362-1
Sucursal Boris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos330Metro Cúbico   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240.000 $ 9.240.000
Total Neto $ 9.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.755.600
TOTAL OC $ 10.995.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.