|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1024-17-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO SUMINISTRO POLVO DE ROCA DRV I REGION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1024-34-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
1755600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Boris |
|
Razón Social |
Cerro Grande SpA
|
|
R.U.T. |
76.482.362-1 |
|
Sucursal |
Boris |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 330 | Metro Cúbico | | |
$ 28.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.240.000
|
$ 9.240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.755.600
|
|
$ 10.995.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.