Orden de Compra. Nº1024-313-SE19 "CONVENIO MAQUINARIA Y EQUIPOS"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1024-313-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1024-56-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3
Comuna Iquique
Impuesto 240447,28
Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DQS Ltda.
Razón Social DETROIT QUICK SERVICES LTDA
R.U.T. 77.537.180-3
Sucursal DQS Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaESTADO DE PAGO Nº 70528 OT 2225992  $ 718.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.807 $ 718.807
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaESTADO DE PAGO Nº 69612 OT 2216068  $ 546.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.705 $ 546.705
Total Neto $ 1.265.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.447
TOTAL OC $ 1.505.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.