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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1024-33-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-33-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
318440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRONORTH |
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Razón Social |
PRONORTH GROUP SPA
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R.U.T. |
77.897.092-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRONORTH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | Se requiere de diagnóstico y reparación, equipo presenta falla de perdida de potencia de
motor, a la vez al dar arranque al motor no enciende en su primer intento teniendo que repetir
operación hasta que da arranque y queda en funcionamiento, se adjunta fotografía que nos
arrojó escáner que se le realizo al equipo, para camioneta Volkswagen Nueva Amarok
trendline 4x4 año 2018. | |
$ 1.676.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.676.000
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$ 1.676.000
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Total Neto
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$ 1.676.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 318.440
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$ 1.994.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.