Orden de Compra. Nº1024-360-SE17 "CONVENIO MAQUINARIA Y EQUIPOS EP 37700"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1024-360-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MAQUINARIA Y EQUIPOS EP 37700
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1024-17-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3
Comuna Iquique
Impuesto 91121,34
Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DQS Ltda.
Razón Social DETROIT QUICK SERVICES LTDA
R.U.T. 77.537.180-3
Sucursal DQS Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida   $ 479.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.586 $ 479.586
Total Neto $ 479.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.121
TOTAL OC $ 570.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.