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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1024-362-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
08-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO HIGIENIZACION - FUMIGACION FET COVID |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ERROR ARITMETICO |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1024-3-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
43298,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá N° 130, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINGUEPLAGAS SJ |
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Razón Social |
SERGIO FERNANDO JERIA BUENO
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R.U.T. |
6.829.529-7 |
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Sucursal |
EXTINGUEPLAGAS SJ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE HIGIENIZACION
Campamento de Mamiña
10-11-2021 | |
$ 41.434,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.434
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$ 41.434
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE HIGIENIZACION
Chanavayita
19-11-2021 | |
$ 41.434,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.434
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$ 41.434
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE HIGIENIZACION
Taller de Huara
12-11-2021 | |
$ 41.434,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.434
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$ 41.434
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72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 2 | Unidad no definida | SERVICIOS DE HIGIENIZACION
Oficina Regional
13-11-2021
20-11-2021
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$ 51.792,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.584
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$ 103.584
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Total Neto
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$ 227.886
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.298
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$ 271.184
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.