Orden de Compra. Nº1024-366-SE25 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DRV TARAPACÁ"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1024-366-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DRV TARAPACÁ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1024-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3
Comuna Iquique
Impuesto 13629,84
Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería3UnidadPOST-IT 7,6 x 7,6 NEON FUCSIA 100hjs TORRE  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
14111509
Artículos de papelería3UnidadPOST-IT 7,6 x 7,6 NEON NARANJO 100 h TORRE   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
14111509
Artículos de papelería3UnidadPOST-IT 7,6 x 7,6 NEON VERDE 100 h TORRE   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
44122011
Carpetas para archivos15UnidadCARPETA FAST OFICIO AZUL ADETEC   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadDESTACADOR TORRE AMARILLO   $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA BIC PTA.FINA AZUL 0,8mm  $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)  $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.928 $ 20.928
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios1UnidadFUNDA OFICIO RESIST.BORDE AZUL 100UN ADETEC   $ 8.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.658 $ 8.658
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices3UnidadPORTAMINA PENTEL FIESTA 0,7 AX107-A NEGRO  $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre3UnidadMINAS 0,7 mm 12u. PENTEL HB   $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.332
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE PROFESIONAL OFFIX  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782 $ 1.782
14111509
Artículos de papelería3UnidadPOST-IT 7,6 x 7,6 NEON AMARILLO 100 h TORRE   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
14111509
Artículos de papelería3UnidadPOST-IT 7,6 x 7,6 NEON CELESTE 100hjs TORRE  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
Total Neto $ 71.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.630
TOTAL OC $ 85.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.