Orden de Compra. Nº
1024-366-SE25
"
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DRV TARAPACÁ
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1024-366-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DRV TARAPACÁ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1024-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - I Región - Dirección Regional
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Tarapacá N° 130, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Tarapacá N° 130, piso 3
Comuna
Iquique
Impuesto
13629,84
Dirección de Envío de la Factura
Tarapacá N° 130, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T.
76.067.436-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
POST-IT 7,6 x 7,6 NEON FUCSIA 100hjs TORRE
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
POST-IT 7,6 x 7,6 NEON NARANJO 100 h TORRE
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
POST-IT 7,6 x 7,6 NEON VERDE 100 h TORRE
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
CARPETA FAST OFICIO AZUL ADETEC
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
10
Unidad
DESTACADOR TORRE AMARILLO
$ 486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA BIC PTA.FINA AZUL 0,8mm
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
26111702
Pilas alcalinas
12
Unidad
PILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)
$ 1.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.928
$ 20.928
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios
1
Unidad
FUNDA OFICIO RESIST.BORDE AZUL 100UN ADETEC
$ 8.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.658
$ 8.658
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
3
Unidad
PORTAMINA PENTEL FIESTA 0,7 AX107-A NEGRO
$ 492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.476
$ 1.476
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
3
Unidad
MINAS 0,7 mm 12u. PENTEL HB
$ 444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.332
$ 1.332
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad
CUCHILLO CARTONERO GRANDE PROFESIONAL OFFIX
$ 594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.782
$ 1.782
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
POST-IT 7,6 x 7,6 NEON AMARILLO 100 h TORRE
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad
POST-IT 7,6 x 7,6 NEON CELESTE 100hjs TORRE
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
Total Neto
$ 71.736
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.630
TOTAL OC
$ 85.366
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.